当前位置: 首页 > 注册会计师 > 审计 > 2023-注会-审计-第7章-对内部控制了解的深度-弹题3

1.【单选题】

下列情形中,不属于内部控制的固有限制的是( )。

A

没有针对某类经常发生的业务设置内部控制

B

管理层可能与客户签订“背后协议”,修改标准的销售合同条款和条件,从而导致不适当的收入确认

C

负责复核信息的人员不了解复核的目的或没有采取适当的措施,内部控制生成的信息(如例外报告)没有得到有效使用

D

软件中的编辑控制旨在识别和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被凌驾或不能得到执行

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壮壮老师
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