题海战术"三步"曲

Step 1

题文答案

  • 知识点:第四节 内部控制评价与审计
  • 题型:单选题
【题文】
    • A公司是一家全球性的电信公司,其股票即将上市交易。目前,董事会正在考虑如何在充分解决客户投诉方面加强内控;并且鉴于竞争对手公司最近因滥用会计准则而倒闭,该董事会还考虑要加强对正确编制会计记录的控制。为了解决上述问题,无论是从法律角度还是从运营角度考虑,公司都有必要在上市后成立审计委员会。根据以上信息可以判断,下列各项不属于该公司审计委员会职能的是()。
    • A.监督内审部门,核查内审是否充分考虑了为防止问题出现及取得客户投诉的支持性证据而设计的程序.
    • B.负责指定和撤换公司的外聘审计师
    • C.应每年至少与内外部审计师会面一次,并探讨包括任何可疑的舞弊行为或会计问题在内的事项
    • D.在掌握了关于内控系统的重大审计发现及事项后,及时向公司管理层汇报
点击查看答案
Step 2

知识点梳理

本题考查对知识点"第四节 内部控制评价与审计"的理解,推荐您学习知识点相关课程,巩固对知识点的掌握。

热门试题

需要登录后才能查看答案

确定