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2018年中级审计师《审计理论与实务》内部控制试题

更新时间:2018-04-01 08:40:01 来源:环球网校 浏览82收藏41

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摘要 环球网校编辑为考生发布“2018年中级审计师《审计理论与实务》内部控制试题 "的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试模拟题,希望大家认真学习,做好复习工作,预祝各位都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:

销售与收款循环内部控制包括( )。

A、批准采购与付款相互独立

B、批准赊销与发货开票相互独立

C、收取货款与记录相互独立

D、批准坏账与收款、记账相互独立

E、编制和寄送对账与收款、记账业务相互独立

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 选项A不属于销售与收款循环的内部控制,属于采购与付款循环审计。

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