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2022年中级审计师《审计理论与实务》预习单选题内部审计机构设置模式

发布时间:2022年01月05日 13:34:50 来源:环球网校 点击量:

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摘要 2022年中级审计师考试已开始备考,环球网校小编分享“2022年中级审计师《审计理论与实务》预习单选题内部审计机构设置模式”的内容 ,备考初期,学习完知识点之后要适当做题,巩固基础知识。

2022年中级审计师《审计理论与实务》预习单选题内部审计机构设置模式

单选题

1.下列内部审计机构的设置模式中,属于在组织治理结构中的层次较低的是:

A、监事会领导模式

B、董事会或审计委员会领导模式

C、总经理领导模式

D、财务总监领导模式

【正确答案】D

【答案解析】财务总监领导模式的内部审计机构在组织治理结构中的层次较低,由财务总监领导,向财务总监报告,独立性也较差。通常只能开展针对各个职能部门的日常检查工作,很难针对较高级别的管理层实施监督职能,也不能直接为高级管理层的经营 决策提供服务。这种模式一般仅适合于组织规模较小、股权结构简单的组织。

2.根据现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项符合内部审计机构权限的是:

A、审批本单位财务报告制度

B、检查本单位计算机系统及其电子数据和资料

C、聘任执行本单位的年度财务报表审计的会计师事务所

D、在本单位财务部门负责人下领导下,进行工作并向其提出内部审计报告

【正确答案】B

【答案解析】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限:

(1)要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料(含相关电子数据,下同),以及必要的计算机技术文档。

(2)参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议。

(3)参与研究制定有关的规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议。

(4)检查有关财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的资料、文件和现场勘察实物。

(5)检查有关计算机系统及其电子数据和资料。

(6)就审计事项中的有关问题向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料。

(7)对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,经同意做出临时制止决定。

(8)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表,以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。

(9)提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议。

(10)对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者提出追究责任的建议。

(11)对严格遵守财经法规、经济效益显着、贡献突出的被审计单位和个人,可以向单位党组织、董事会(或者主要负责人)提出表彰建议。

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