2019年初级审计师理论与实务第二部分财务报告内部控制测评
更新时间:2019-02-25 09:25:56
来源:环球网校
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摘要 环球网校编辑为考生发布“2019年初级审计师理论与实务第二部分财务报告内部控制测评”的新闻,为考生发布审计师考试的相关考试内容,希望大家认真学习。请持续关注环球网校审计师考试频道,预祝考生都能顺利通过考试。本篇具体内容如下:
第二部分 企业财务审计
第七章 财务报告审计
第一节 财务报告内部控制测评和审计目标
知识点二、内部控制测评
测评的步骤与方法
1、了解并描述资产负债表编制的内部控制
2、通过审阅有关表、账或进行实地观察,验证资产负债表编制程序的健全性、合理性和有效性,并针对控制弱点作进一步调查、分析,提出改进的意见和建议。
3、通过调查、询问、实地观察
4、运用抽查法(必要时对重要账户和重要事项采用详查法)检查编表前的准备工作是否充分、有效
5、调查了解有关人员掌握资产负债表的编制原则、程序、方法的程度,初步审查编制报表的质量
6、索取以往年度报表报送工作的资料,了解执行编报时间控制方式的情况
7、评价内部控制
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