中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》,部分文字进行调整
更新时间:2026-02-02 09:05:55
来源:中国注册会计师协会
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摘要 近日,中国注册会计师协会发布关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知,本次修订基于《中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估》以及会计师事务所质量管理相关准则,对相应文字进行调整,不涉及实质性修订。
近日,中国注册会计师协会发布关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知,详情如下:

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为保证准则体系的内在一致性,我会对《企业内部控制审计指引实施意见》进行了一致性修订。本次修订基于《中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估》以及会计师事务所质量管理相关准则,对相应文字进行调整,不涉及实质性修订。现予发布,自发布之日起施行。
本意见生效实施后,我会于2011年10月11日发布的《关于印发<企业内部控制审计指引实施意见>的通知》(会协〔2011〕66号)同时废止。
执行中有何问题,请及时反馈我会。
附件:企业内部控制审计指引实施意见
中国注册会计师协会
2026年1月29日
附件查看地址:https://www.cicpa.org.cn/xxfb/tzgg/202601/t20260130_65798.html
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