2012年《公司战略与风险管理》第八章知识回顾
更新时间:2012-09-13 14:28:37
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第一部分:?部控制的定义、演变、发展以及内部控制的五个组成部分
第二部分:内部控制的五个要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
第三部分:企业内部控制的应用:有关业务流程和控制手段包括:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理
第四部分:内部控制评价的程序、内部控制缺陷的认定
第五部分:企业内部控制的审计:内部控制的审计要求、注册会计师的责任与角色
第六部分:审计委员会在企业中的监察角色:包括审计委员会与内部控制、审计委员会履行职责的方式、审计委员会与合规、审计委员会与内部审计、审计委员会外聘审计师、向股东后街内部控制
第七部分:内部控制与公司治理:包括企业中的代理问题、公司治理的制度、公司治理的基本原则
2012年注册会计师考试招生简章 2011年注册会计师考后交流及真题分享
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