当前位置: 首页 > 注册会计师 > 审计 > 2023-注会-审计-第7章-对内部控制了解的深度-弹题2

1.【多选题】

下列情形中,注册会计师认为适合采用信息技术控制的有( )。(2010年)

A

存在大量、重复发生的交易

B

存在大额、异常的交易

C

存在难以定义、防范的错误

D

存在事先确定并一贯运用的业务规则

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壮壮老师
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