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09年审计师《理论与实务》财务报告审计(1)

更新时间:2009-10-19 15:27:29 来源:|0 浏览0收藏0

  第一节 财务报告内部控制测评和审计目标

  一. 财务报告内部控制的主要环节

内部控制环节

具体内容

1.岗位责任控制

 

应制定严密的工作程序.明确每一工作环节的工作内容、质量要求、时间控制.明确各岗位职责范围及其相互制约、相互配合的关系,以保证编表工作顺利进行。

2.编制程序的控制

 

①期末结账控制

②对账控制

③试算平衡控制

3.会计稽核控制

 

①报表内容控制

②编制方法控制

③审核控制

4.报送时间控制

 

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