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销售与收款循环审计相关知识(1)

更新时间:2010-07-29 16:47:20 来源:|0 浏览0收藏0

  【本章内容框架】

  (一)本业务循环的性质

  1.掌握销售与收款循环中的主要内部控制措施

  2.熟悉销售与收款循环的业务流程

  3.了解销售与收款循环中的主要?

  (二)业务循环内部控制测评和审计目标

  1.掌握销售与收款循环内部控制测评的步骤与方法

  2.掌握销售与收款循环的审计目标

  (三)营业收入审计

  掌握营业收入审计的方法与内容

  (四)应收款项和其它相关账户审计

  1.掌握应收账款审计的方法与内容

  2.熟悉销售与收款循环中应收票据、应交税费等其它相关账户审计的方法与内容

  【考点精讲】

  第一节 本业务循环的性质

  一、业务循环综述

  订货(订货单)---->销售单(销售单)---->批准赊销---->发货---->装运(提货单)---->开票(销售发票)---->记帐。

  l处理客户订货

  企业在收到客户订单之后,应立即编制销货单,列示客户订购的商品或劳务的名称、规格、数量等,以此作为处理订货的依据。

  2.批准赊销

  对于赊销业务.在发出商品或提供劳务之前,按照赊销政策调查客户的信用状况,经过合法授权人员批准客户的赊销额、赊销期。

          

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